Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Objednávka
62025
realizácia verejného obstarávania
500,00
s DPH
13.06.2025
Občianske združenie Zvolensko
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
13.06.2025
Objednávka
157752948
kryt na radiátor
95,64
s DPH
13.03.2025
Allegro Slovakia s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
13.03.2025
Faktúra
250044
odvoz odpadu
55,00
s DPH
10.03.2025
EKORECYKLING
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
10.03.2025
10.03.2025
Faktúra
9108355179
za el.energiu
1 913,06
s DPH
13.03.2025
SSE a.s.
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
13.03.2025
13.03.2025
Objednávka
149085
stojany na bicykle
135,60
s DPH
12.03.2025
Spájame s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
12.03.2025
Faktúra
2504436
stojany na bicykle
135,60
s DPH
149085
13.03.2025
Spájame s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
13.03.2025
13.03.2025
Faktúra
25409931
sedacie súpravy
1 217,70
s DPH
13.03.2025
B2B partner
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
13.03.2025
13.03.2025
Faktúra
2025005024
kancelárske potreby
1 052,19
s DPH
13.03.2025
PAPERA s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
13.03.2025
13.03.2025
Faktúra
25030
OOPP
180,00
s DPH
13.03.2025
BOMS s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
13.03.2025
13.03.2025
Faktúra
8082798198
kryt na radiátor
95,64
s DPH
157752948
13.03.2025
Allegro Slovakia s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
13.03.2025
03.04.2025
Faktúra
25114
oprava plošiny
164,82
s DPH
10.03.2025
GRD s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
10.03.2025
10.03.2025
Faktúra
202504000384
za teplo a TUV
10 447,00
s DPH
13.03.2025
Mesto Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
13.03.2025
13.03.2025
Faktúra
202505000384
za teplo a TUV
10 447,00
s DPH
13.03.2025
Mesto Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
13.03.2025
13.03.2025
Zmluva
9107247974
odber plynu
s DPH
28.02.2025
SPP a.s.
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
05.03.2024
Faktúra
6823700769
poistenie majetku
453,79
s DPH
9823700769
19.03.2025
Komunálna poisťovňa a.s.
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
19.03.2025
19.03.2025
Faktúra
202504000384
za teplo a TUV
10 447,00
s DPH
19.03.2025
Mesto Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
19.03.2025
19.03.2025
Faktúra
8403473456
za plyn
352,99
s DPH
9106541272
19.03.2025
SPP a.s.
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
19.03.2025
19.03.2025
Faktúra
202506000384
za teplo a TUV
10 447,00
s DPH
19.03.2025
Mesto Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
19.03.2024
19.03.2024
Faktúra
2512181
grafika
104,55
s DPH
10.03.2025
Media Creative Production
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
10.03.2025
10.03.2025
Faktúra
250350831
kancelárske potreby
49,80
s DPH
10.03.2025
Daffer s.r.o.
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
PhDr.Karol Kováč
riaditeľ školy
10.03.2025
10.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4316